SPŠ dopravná Košice - faktúry

Faktúra: 113/2020

Číslo v CRZ*:

113/2020

Predmet:

služby

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

72,35 € s DPH

Doručenie faktúry:

09.07.2020

Dátum zverejnenia:

06.08.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:55
Upravené: 21.11.2019 16:47