SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 55081

Číslo v CRZ*:

55081

Predmet:

prečistenie potrubia

Zmluvná strana:

dodávateľ: L.Jakub - CSACSA, Vojany 115,, IČO: 40938191

Hodnota faktúry:

249,94 € s DPH

Doručenie faktúry:

30.06.2025

Dátum zverejnenia:

30.06.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05