SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 45033

Číslo v CRZ*:

45033

Predmet:

toner - kompatibilný multipack HP

Zmluvná strana:

dodávateľ: GIGAPRINT SK s.r.o., Kuzmányho 30, Trenčín, IČO: 50370294

Hodnota faktúry:

94,20 € s DPH

Doručenie faktúry:

19.06.2025

Dátum zverejnenia:

20.06.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05