SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 55071

Číslo v CRZ*:

55071

Predmet:

výroba novej FAB-ky

Zmluvná strana:

dodávateľ: Kľúčka s.r.o., Radoľa 454, IČO: 46433996

Hodnota faktúry:

51,90 € s DPH

Doručenie faktúry:

06.06.2025

Dátum zverejnenia:

11.06.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05