SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 55067 5100046427

Číslo v CRZ*:

55067 5100046427

Predmet:

telefón-pevná linka

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak telekom, Košice, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

38,40 € s DPH

Doručenie faktúry:

09.06.2025

Dátum zverejnenia:

10.06.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05