SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 45025

Číslo v CRZ*:

45025

Predmet:

materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: FIRN elektro s.r.o., Bratislavská 432, Žilina, IČO: 44558856

Hodnota faktúry:

98,04 € s DPH

Doručenie faktúry:

20.05.2025

Dátum zverejnenia:

20.05.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05