SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 45021

Číslo v CRZ*:

45021

Predmet:

materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: JTF patrnership s.r.o., Lednické Rovne, IČO: 44160097

Hodnota faktúry:

155,72 € s DPH

Doručenie faktúry:

20.05.2025

Dátum zverejnenia:

20.05.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05