SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 45022

Číslo v CRZ*:

45022

Predmet:

materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: EMI EU s.r.o., Sabinov, IČO: 46726608

Hodnota faktúry:

105,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

19.05.2025

Dátum zverejnenia:

20.05.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05