SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 50059

Číslo v CRZ*:

50059

Predmet:

energetická služba 05/2020

Zmluvná strana:

dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice.a.s., Bratislava

Hodnota faktúry:

4 317,76 € s DPH

Doručenie faktúry:

11.05.2020

Dátum zverejnenia:

14.05.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05