SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 45020

Číslo v CRZ*:

45020

Predmet:

optická jednotka - tlačiareň OKI

Zmluvná strana:

dodávateľ: Soft-Tech s.r.o., Breznica 288, IČO: 45917272

Hodnota faktúry:

44,60 € s DPH

Doručenie faktúry:

07.05.2025

Dátum zverejnenia:

07.05.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05