SOŠ Veľké Kapušany - faktúry
Faktúra: 55038 80-000059995 PO2012
Číslo v CRZ*: |
55038 80-000059995 PO2012 |
Predmet: |
vodné a stočné 1.Q.2025 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: VVS Košice, Komenského 50, Košice, IČO: 36570460 |
Hodnota faktúry: |
2 962,68 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
31.03.2025 |
Dátum zverejnenia: |
31.03.2025 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:42
Upravené:
04.11.2019 10:05