SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 45013

Číslo v CRZ*:

45013

Predmet:

materiál na o.v.,

Zmluvná strana:

dodávateľ: Pilana Metal .s.r.o., Nádražní 804, Hulín, ČR, IČO: CZ25328956

Hodnota faktúry:

63,90 € s DPH

Doručenie faktúry:

25.03.2025

Dátum zverejnenia:

25.03.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05