SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 45011

Číslo v CRZ*:

45011

Predmet:

materiál pre o.v.

Zmluvná strana:

dodávateľ: VABEX s.r.o., Hlavní 74, Hvozdná, IČO: 25342169

Hodnota faktúry:

62,19 € s DPH

Doručenie faktúry:

21.03.2025

Dátum zverejnenia:

21.03.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05