SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 45010

Číslo v CRZ*:

45010

Predmet:

materiál na ZS

Zmluvná strana:

dodávateľ: ATOL HB s.r.o., Močarianska 6812/ G, Michalovce, IČO: 36443441

Hodnota faktúry:

80,22 € s DPH

Doručenie faktúry:

10.03.2025

Dátum zverejnenia:

11.03.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05