SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 55022

Číslo v CRZ*:

55022

Predmet:

členský prísprevok 2025

Zmluvná strana:

dodávateľ: SOPK, Grossingova 4, Bratislava, IČO: 30842654

Hodnota faktúry:

250,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

13.02.2025

Dátum zverejnenia:

14.02.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05