SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 55018 1/ŠS/2015

Číslo v CRZ*:

55018 1/ŠS/2015

Predmet:

odber kuchynského odpadu za 12/2024

Zmluvná strana:

dodávateľ: Fura s.r.o., Rozhanovce, IČO: 36211451

Hodnota faktúry:

16,80 € s DPH

Doručenie faktúry:

12.02.2025

Dátum zverejnenia:

12.02.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05