SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 55011

Číslo v CRZ*:

55011

Predmet:

oprava notebooku . výmena LCD

Zmluvná strana:

dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II 49/2413, Košice, IČO: 36212466

Hodnota faktúry:

240,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

29.01.2025

Dátum zverejnenia:

29.01.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05