SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 554001 9107094767

Číslo v CRZ*:

554001 9107094767

Predmet:

vyúčtovacia faktúra zemn.plynu Šj za r.2024 - dobropis

Zmluvná strana:

dodávateľ: SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256

Hodnota faktúry:

-50,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

15.01.2025

Dátum zverejnenia:

15.01.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

preplatok

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05