SOŠ Veľké Kapušany - faktúry
Faktúra: 554001 9107094767
Číslo v CRZ*: |
554001 9107094767 |
Predmet: |
vyúčtovacia faktúra zemn.plynu Šj za r.2024 - dobropis |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256 |
Hodnota faktúry: |
-50,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
15.01.2025 |
Dátum zverejnenia: |
15.01.2025 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
preplatok |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:42
Upravené:
04.11.2019 10:05