SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 44091

Číslo v CRZ*:

44091

Predmet:

pracovná odev pre žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia

Zmluvná strana:

dodávateľ: SULKA s.r.o., Gorkého 3, Bratislava, IČO: 36333816

Hodnota faktúry:

155,70 € s DPH

Doručenie faktúry:

19.12.2024

Dátum zverejnenia:

19.12.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05