SOŠ Veľké Kapušany - faktúry
Faktúra: 44084
Číslo v CRZ*: |
44084 |
Predmet: |
materiál pre krúžkovú činnosť - preglejka |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: MELGO s.r.o., Veľká okružná 1309/17, Žilina, IČO: 55766935 |
Hodnota faktúry: |
109,20 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
06.12.2024 |
Dátum zverejnenia: |
10.12.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:42
Upravené:
04.11.2019 10:05