SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 44083

Číslo v CRZ*:

44083

Predmet:

kanc.papier

Zmluvná strana:

dodávateľ: Lyreco CE, SE, Panholec 20, Pezinok, IČO: 35958120

Hodnota faktúry:

615,60 € s DPH

Doručenie faktúry:

02.12.2024

Dátum zverejnenia:

02.12.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05