SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 62/ŠS 1/2024/P, 2/2024/P

Číslo v CRZ*:

62/ŠS 1/2024/P, 2/2024/P

Predmet:

potraviny pre ŠJ

Zmluvná strana:

dodávateľ: Inmedia, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208

Hodnota faktúry:

485,54 € s DPH

Doručenie faktúry:

22.11.2024

Dátum zverejnenia:

25.11.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05