SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 61/SS

Číslo v CRZ*:

61/SS

Predmet:

potraviny pre ŠJ

Zmluvná strana:

dodávateľ: ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov, IČO: 35760532

Hodnota faktúry:

229,98 € s DPH

Doručenie faktúry:

20.11.2024

Dátum zverejnenia:

25.11.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05