SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 44079

Číslo v CRZ*:

44079

Predmet:

materiál na odb.výcvik

Zmluvná strana:

dodávateľ: MPO - Metal s.r.o., Lodno 82, IČO: 36410357

Hodnota faktúry:

490,32 € s DPH

Doručenie faktúry:

15.11.2024

Dátum zverejnenia:

15.11.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05