SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 56/ŠS 3/2021/P

Číslo v CRZ*:

56/ŠS 3/2021/P

Predmet:

ovocie a zelenina pre ŠJ

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing.E.Fukszová - Popély, Zelená 297/61, Veľké Kapušany, IČO: 50053248

Hodnota faktúry:

482,21 € s DPH

Doručenie faktúry:

07.11.2024

Dátum zverejnenia:

07.11.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05