SOŠ Veľké Kapušany - faktúry
Faktúra: 54130
Číslo v CRZ*: |
54130 |
Predmet: |
tlač dokumentov 10/2024 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Next Team, s.r.o., Budovateľská 48, Prešov, IČO: 36487104 |
Hodnota faktúry: |
98,15 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
05.11.2024 |
Dátum zverejnenia: |
05.11.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:42
Upravené:
04.11.2019 10:05