SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 44074

Číslo v CRZ*:

44074

Predmet:

príslušenstvo k plazmovej rezačke

Zmluvná strana:

dodávateľ: RELIKO - J.Ličak, Demjata117, Tulčík, IČO: 41874323

Hodnota faktúry:

285,60 € s DPH

Doručenie faktúry:

21.10.2024

Dátum zverejnenia:

22.10.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05