SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 50041

Číslo v CRZ*:

50041

Predmet:

služby BOZP

Zmluvná strana:

dodávateľ: bozp-w.s.r.o, Orgovánová 967, Veľké Kapušany

Hodnota faktúry:

135,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

30.03.2020

Dátum zverejnenia:

07.04.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05