SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 50036

Číslo v CRZ*:

50036

Predmet:

prenájom tlačiar. zariadení

Zmluvná strana:

dodávateľ: XEROX LIMITED, Digital Prk II, Einsteinova 23, Bratislava

Hodnota faktúry:

105,71 € s DPH

Doručenie faktúry:

09.03.2020

Dátum zverejnenia:

07.04.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05