SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 44073

Číslo v CRZ*:

44073

Predmet:

materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Globus - A.Balogová, Veľké Slemence 37, IČO: 30241359

Hodnota faktúry:

247,39 € s DPH

Doručenie faktúry:

17.10.2024

Dátum zverejnenia:

17.10.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05