SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 44069

Číslo v CRZ*:

44069

Predmet:

materiál na zapojenie myčky v ŠJ

Zmluvná strana:

dodávateľ: Elektro-Siete s.r.o., Druhá 265/47, Rastislavice, IČO: 46775994

Hodnota faktúry:

172,90 € s DPH

Doručenie faktúry:

04.10.2024

Dátum zverejnenia:

08.10.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05