SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 44065

Číslo v CRZ*:

44065

Predmet:

pracovný stôl - ŠJ

Zmluvná strana:

dodávateľ: Gastrocenter s.r.o., Kľúčovec, IČO: 53812930

Hodnota faktúry:

712,80 € s DPH

Doručenie faktúry:

24.09.2024

Dátum zverejnenia:

24.09.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05