SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 54113

Číslo v CRZ*:

54113

Predmet:

cestovné a pobytové náklady ERASMUS+

Zmluvná strana:

dodávateľ: Edunet Europe n.o., POH 21, V.Kapušany, IČO: 51905663

Hodnota faktúry:

28 502,42 € s DPH

Doručenie faktúry:

23.09.2024

Dátum zverejnenia:

24.09.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05