SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 54111

Číslo v CRZ*:

54111

Predmet:

cestovné poistenie ERASMUS+ /6x žiaci/

Zmluvná strana:

dodávateľ: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Hodnota faktúry:

119,82 € s DPH

Doručenie faktúry:

20.09.2024

Dátum zverejnenia:

20.09.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05