SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 44063

Číslo v CRZ*:

44063

Predmet:

prac.odev pre žiakov - ERASMUS+

Zmluvná strana:

dodávateľ: SULKA s.r.o., Gorkého 3, Bratislava, IČO: 36333816

Hodnota faktúry:

144,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

20.09.2024

Dátum zverejnenia:

20.09.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05