SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 44060

Číslo v CRZ*:

44060

Predmet:

športové potreby pre kr.činnosť

Zmluvná strana:

dodávateľ: Športujeme s.r.o., Ipeľská 13, Bratislava, IČO: 44484828

Hodnota faktúry:

375,65 € s DPH

Doručenie faktúry:

05.09.2024

Dátum zverejnenia:

05.09.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05