SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 44059

Číslo v CRZ*:

44059

Predmet:

materiál na kr.činnosť

Zmluvná strana:

dodávateľ: HAGARD HAL s.r.o., Pražská 9/949, Nitra, IČO: 50111990

Hodnota faktúry:

717,88 € s DPH

Doručenie faktúry:

04.09.2024

Dátum zverejnenia:

05.09.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05