SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 54074 80-000059995 PO2012

Číslo v CRZ*:

54074 80-000059995 PO2012

Predmet:

vodné a stočné - 2.Q.2024

Zmluvná strana:

dodávateľ: VVS Košice, IČO: 36570460

Hodnota faktúry:

2 387,46 € s DPH

Doručenie faktúry:

04.07.2024

Dátum zverejnenia:

08.07.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05