SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 54069

Číslo v CRZ*:

54069

Predmet:

asc Agenda Komplet 2025

Zmluvná strana:

dodávateľ: ASC s.r.o., Svoradova 7/1, Bratislava, IČO: 31361161

Hodnota faktúry:

529,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

18.06.2024

Dátum zverejnenia:

19.06.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05