SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 44042

Číslo v CRZ*:

44042

Predmet:

žiarovky do dataprojektora

Zmluvná strana:

dodávateľ: Web Retail s.r.o., Praha, ČR, IČO: 28876431

Hodnota faktúry:

140,75 € s DPH

Doručenie faktúry:

24.05.2024

Dátum zverejnenia:

27.05.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05