SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 44028

Číslo v CRZ*:

44028

Predmet:

materiál pre odb.výcvik

Zmluvná strana:

dodávateľ: Vercajch Cemtrum s.r.o., Lieskovská cesta 6, Zvolen, IČO: 36004359

Hodnota faktúry:

237,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

15.04.2024

Dátum zverejnenia:

15.04.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05