SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 44025

Číslo v CRZ*:

44025

Predmet:

vrtačka

Zmluvná strana:

dodávateľ: DINARS - S.Solin, Štúrova 1355/43, Detva, IČO: 36873632

Hodnota faktúry:

40,84 € s DPH

Doručenie faktúry:

12.04.2024

Dátum zverejnenia:

12.04.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05