SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 54035

Číslo v CRZ*:

54035

Predmet:

tlač dokumentov

Zmluvná strana:

dodávateľ: Next Team, s.r.o., Budovateľská 48, Prešov, IČO: 36487104

Hodnota faktúry:

89,09 € s DPH

Doručenie faktúry:

11.04.2024

Dátum zverejnenia:

11.04.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05