SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 50037

Číslo v CRZ*:

50037

Predmet:

energ. služba 03/2020

Zmluvná strana:

dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice.a.s., Bratislava

Hodnota faktúry:

4 317,76 € s DPH

Doručenie faktúry:

09.03.2020

Dátum zverejnenia:

11.03.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05