SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 44013

Číslo v CRZ*:

44013

Predmet:

materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: VISO TRADE s.r.o., Jindrichuv Hradec, ČR, IČO: 26108321

Hodnota faktúry:

97,80 € s DPH

Doručenie faktúry:

19.03.2024

Dátum zverejnenia:

20.03.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05