SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 44002

Číslo v CRZ*:

44002

Predmet:

tonery do tlačiarní

Zmluvná strana:

dodávateľ: Tonersyp s.r.o., Lafayettova 42/14, Olomouc, ČR, IČO: 03512886

Hodnota faktúry:

159,80 € s DPH

Doručenie faktúry:

17.01.2024

Dátum zverejnenia:

17.01.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05