SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 53162 9103594107

Číslo v CRZ*:

53162 9103594107

Predmet:

vyúčtov.faktúra zemn.plynu ŠJ za r.2023

Zmluvná strana:

dodávateľ: SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256

Hodnota faktúry:

126,26 € s DPH

Doručenie faktúry:

15.01.2024

Dátum zverejnenia:

15.01.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05