SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 54001

Číslo v CRZ*:

54001

Predmet:

PZS na 24 mesiacov

Zmluvná strana:

dodávateľ: MaPZS s.r.o., Buzica 49551/V, IČO: 53206771

Hodnota faktúry:

350,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

08.01.2024

Dátum zverejnenia:

08.01.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05