SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 53081

Číslo v CRZ*:

53081

Predmet:

vodné a stočné 2.Q.2023

Zmluvná strana:

dodávateľ: VVS Košice, Komenského 50, Košice, IČO: 36570460

Hodnota faktúry:

2 455,31 € s DPH

Doručenie faktúry:

10.07.2023

Dátum zverejnenia:

10.07.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05