SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 43027

Číslo v CRZ*:

43027

Predmet:

materiál na školu

Zmluvná strana:

dodávateľ: Globus - A.Balogová, Veľké Slemence 37, IČO: 30241359

Hodnota faktúry:

126,60 € s DPH

Doručenie faktúry:

27.06.2023

Dátum zverejnenia:

28.06.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05